Orden de Compra. Nº1943-787-SE09 "Serv. Aseo Prov. Petorca"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1943-787-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo Prov. Petorca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2513-1-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra V Región - Oficina Regional de Valparaiso
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra 3 Norte 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación 3 Norte 555
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12844
Dirección de Envío de la Factura 3 Norte 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lincoyan A Tapia Cortes
Razón Social LINCOYAN ALFONSO TAPIA CORTES
R.U.T. 7.754.368-6
Sucursal Lincoyan A Tapia Cortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1MesServicio de aseo mes de diciembre 2009Servicio de aseo Oficina Provincial Petorca y lavado de vehículo $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 67.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.844
TOTAL OC $ 80.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.