Orden de Compra. Nº1946-113-AG25 "Elementos de Aseo y Articulos escritorio Dir.Gral PRESUPÚESTO"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos de Aseo y Articulos escritorio Dir.Gral PRESUPÚESTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 113671,3
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
TítuloDescripción
Despacho y Facturación

Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar a factura correo electrónico rgarrido@defensacivil.cl
jarias@defensacivil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón10JuegoSeparadores plasticos 10 posiciones tamaño oficio  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.340 $ 9.340
24141607
Separadores de cartón10JuegoSeparadores plasticos 6 posiciones tamaño carta  $ 911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.110 $ 9.110
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadResmas de papel oficio  $ 3.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.420 $ 102.420
14111703
Toallas de papel50PackToalla papel mano jumbo 2 x 250 Tork (equivalente)  $ 5.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.300 $ 257.300
14111703
Toallas de papel12PackToalla nova 2 x 24 Tork (equivalente)  $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.588 $ 18.588
14111704
Papel higiénico16PackPapel Higienico jumbo 6 x 250   $ 9.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.496 $ 148.496
47131821
Compuestos desengrasantes6FrascoLavalozas quix 750 ml (equivalente)   $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.228 $ 6.228
47131816
Desodorantes12UnidadDesodorante ambiental 360 cc Poet (equivalente)  $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.932 $ 13.932
47131801
Limpiadores de suelos12FrascoLimpia piso Poet (equivalente) 900 cc  $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.336 $ 9.336
47131803
Desinfectantes domésticos10FrascoDesinfectante en aerosol 360 cc Igenix (equivalente)  $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080 $ 17.080
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTraperos algodon doble con ojal 50x70  $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
Total Neto $ 598.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.671
TOTAL OC $ 711.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.