Orden de Compra. Nº1946-241-AG22 "Elementos de escritorio sede Conchalí SUBVENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-241-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Elementos de escritorio sede Conchalí SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 352
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 16124,73
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2022
TítuloDescripción
Horario de recepción y entrega
  • Se requiere entregar los elementos con Guía de despacho para su recepción conforme. Posteriormente remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

  • Datos para facturación
  • RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
  • RUT.: 61.109.000-5
  • DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
  • COMUNA: SANTIAGO
  • TELÉFONO: 226884743
  • GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
  • Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes3UnidadCorchetera grande  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
44121802
Líquido corrector2CajaLápiz corrector blanco (12 unidades)  $ 3.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.912 $ 6.912
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaResma papel Carta  $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaResma papel Oficio  $ 4.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.545 $ 21.545
44121701
Lápiz pasta2CajaLápiz pasta Azul (50 Unidades)  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121701
Lápiz pasta2CajaLapiz pasta Negro (50 unidades)  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pasta color Rojo (50 unidades)  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
Total Neto $ 84.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.125
TOTAL OC $ 100.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.