Orden de Compra. Nº1946-292-AG23 "Motosierra para sede local de Curicó SUBVENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-292-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Motosierra para sede local de Curicó SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 52927,16
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
TítuloDescripción
Despacho y Facturación

Remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl
cc. jarias@defensacivil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27141001
Herramientas de recorte o moldeo1UnidadMotosierra 2 tiempos Sthil 250 (Similar)  $ 278.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.564 $ 278.564
Total Neto $ 278.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.927
TOTAL OC $ 331.491


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.860.072-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.890.686-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.159.095-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.