Orden de Compra. Nº1946-301-AG23 "Materiales reparación y Pintura DGDCCH PRESUPUESTO"
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSA CIVIL DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-301-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación y Pintura DGDCCH PRESUPUESTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEFENSA CIVIL DE CHILE
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSA CIVIL DE CHILE
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago
Impuesto 306555,5
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2023
TítuloDescripción
Despacho y Facturación

Remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto, para pago por transferencia bancaria.
Datos para facturación
RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE
RUT.: 61.109.000-5
DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352
COMUNA: SANTIAGO
TELÉFONO: 226884743
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl
cc. jarias@defensacivil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESMAR SPA
Razón Social LESMAR SPA
R.U.T. 76.837.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles12GalónBarniz marino brillante color natural  $ 17.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.080 $ 214.080
31211904
Brochas10UnidadBrocha de 2 cms  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201515
Cintas de papel9UnidadCinta de enmascarar 24 mmx40 mts  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510
31211904
Brochas10UnidadBrochas de 4"  $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillo chiporro 18 cms.  $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
31191501
Papeles de lija40PliegoLija para madera grano 120  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211501
Pinturas al esmalte17TinetaPintura esmalte al agua color blanco invierno.  $ 63.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.610 $ 1.076.610
31201602
Pastas15TinetaPasta de muro de interior 25 kg  $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250
Total Neto $ 1.613.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.556
TOTAL OC $ 1.920.006


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.711.517-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.