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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1946-301-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales reparación y Pintura DGDCCH PRESUPUESTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEFENSA CIVIL DE CHILE |
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Razón Social |
DEFENSA CIVIL DE CHILE
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEFENSA CIVIL DE CHILE
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio 352 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
306555,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio 352 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2023 |
| Despacho y Facturación | Remitir factura indicando N° Cuenta corriente, e-mail contacto,
para pago por transferencia bancaria. Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl cc. jarias@defensacivil.cl
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Proveedor |
LESMAR SPA |
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Razón Social |
LESMAR SPA
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R.U.T. |
76.837.731-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LESMAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 12 | Galón | Barniz marino brillante color natural | |
$ 17.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.080
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$ 214.080
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brocha de 2 cms | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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31201515
| Cintas de papel | 9 | Unidad | Cinta de enmascarar 24 mmx40 mts | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.510
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$ 12.510
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas de 4" | |
$ 2.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillo chiporro 18 cms. | |
$ 4.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.400
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$ 41.400
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31191501
| Papeles de lija | 40 | Pliego | Lija para madera grano 120 | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 17 | Tineta | Pintura esmalte al agua color blanco invierno. | |
$ 63.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076.610
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$ 1.076.610
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31201602
| Pastas | 15 | Tineta | Pasta de muro de interior 25 kg | |
$ 15.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 236.250
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$ 236.250
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Total Neto
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$ 1.613.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 306.556
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$ 1.920.006
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.