Orden de Compra. Nº1946-471-CM16 "Elementos aseo DirGral TRANSFERENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Defensa Civil de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-471-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Elementos aseo DirGral TRANSFERENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensa Civil de Chile
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago Centro
Impuesto 42714,5232
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2016
TítuloDescripción
ENTREGA Y RECEPCIÓN

Entrega en Departamento Logístico, Alameda 1170 piso 10, Santiago, previo contacto y coordinación Sr. Víctor Macías Reyes, celular 978519142,  Sr. Carlos Valdebenito Campos, celular 978054870. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Horario para coordinación de entrega y recepción:

En la mañana, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs.

En la tarde, de lunes a jueves de 14:30 a 17:00 hrs.

Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria.

Datos para facturación

RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE

RUT.: 61.109.000-5

DOMICILIO: ALAMEDA 1170 PISO 10

COMUNA: SANTIAGO

TELÉFONO: 226884743

GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: Z425174;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl2 (813115) CLORO VIRGINIA GEL LAVANDA 900 ML 10 UNIDADES 818115(813115) CLORO VIRGINIA GEL LAVANDA 900 ML 10 UNIDADES; Código: Z434294;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020
47131615
2239-7-LP12
Escobillones20 (903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.720 $ 23.720
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO 996731(981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO; Código: Z212720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.576 $ 78.576
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA POLINASA 50X55 CM BLANCA PAQUETE 110 (1018392) BOLSA DE BASURA POLINASA 50X55 CM BLANCA PAQUETE 10 UNIDADES 1038462(1018392) BOLSA DE BASURA POLINASA 50X55 CM BLANCA PAQUETE 10 UNIDADES; Código: Z311320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza10 (1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.810 $ 19.810
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD 1239887(1214387) LIMPIA PISOS POETT AROMA PRIMAVERA 900CC UNIDAD; Código: Z208513;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos17 (1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES 1239891(1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES; Código: Z401145;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.727 $ 44.727
Total Neto $ 225.943
Descuento $ 1.130
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.715
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 267.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.