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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1946-53-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Polarizado Vidrios Comedor CUENTA PRESUPUESTARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensa Civil de Chile |
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Razón Social |
DEFENSA CIVIL DE CHILE
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio 352 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEFENSA CIVIL DE CHILE
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio 352 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
21546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio 352 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2022 |
| Despacho y Facturación | Entrega de trabajos en Villavicencio N° 352, Santiago. Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para
pago por transferencia bancaria. Datos para facturación RAZON
SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.:
61.109.000-5 DOMICILIO:
VILLAVICENCIO 352 COMUNA:
SANTIAGO TELÉFONO:
226884743 GIRO:
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS Enviar
a factura correo electrónico rgarrido@defensacivil.cl
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Proveedor |
ISABEL MARCELA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA UNIFILM CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.567.567-7 |
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Sucursal |
ISABEL MARCELA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46182006
| Películas de protección | 28 | Unidad | polarizado de dos ventanas (14 vidrios cada ventana) conforme a Archivo adjunto | |
$ 4.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.400
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$ 113.400
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Total Neto
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$ 113.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.546
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$ 134.946
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.