Orden de Compra. Nº1946-613-CM14 "Trípticos Coronel SUBVENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Defensa Civil de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1946-613-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Trípticos Coronel SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensa Civil de Chile
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 Piso 10°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensa Civil de Chile
R.U.T. 61.109.000-5
Dirección de Facturación Villavicencio 352
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24510
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio 352
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2014
TítuloDescripción
Despacho y facturación

Nota: (Se duplica la orden de compra 1946-542-CM14, empleando el mismo presupuesto y archivo ya autorizado 25917)

Entrega en Sección Apoyo Integral, Alameda N° 1170 Piso 10, Santiago, Región Metropolitana. Contacto Sr. Juan Aguilar García.

Horario de entrega y recepción:

En la mañana, de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 hrs.

En la tarde, de lunes a jueves de 14:30 a 17:00 hrs.

Se requiere indique N° Cta. (Cte/Vista/Rut/etc.), Banco, e.mail contacto, para pago por transferencia bancaria
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-10-LP10
Hojas o Folletos de Instrucciones500 (821580) TRIPTICO - 60 X 20 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 827058(821580) TRIPTICO - 60 X 20 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 129.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.510
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 153.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.