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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1946-76-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Botas de marcha Sede Concepción SUBVENCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1946-6-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Defensa Civil de Chile |
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Razón Social |
Defensa Civil de Chile
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Villavicencio 352 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Defensa Civil de Chile
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R.U.T. |
61.109.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Villavicencio 352 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
35896,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villavicencio 352 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-07-2021 |
| Despacho y facturación | Se requiere indicar N° Cuenta corriente, e.mail contacto, para
pago por transferencia bancaria. Datos para facturación RAZON SOCIAL: DEFENSA CIVIL DE CHILE RUT.: 61.109.000-5 DOMICILIO: VILLAVICENCIO 352 COMUNA: SANTIAGO TELÉFONO: 226884743 GIRO: ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS Enviar factura electrónica a e-mail rgarrido@defensacivil.cl
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Proveedor |
MRSHOES |
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Razón Social |
MARIELA DE LOS ANGELES NEIRA PEREZ
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R.U.T. |
8.718.033-6 |
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Sucursal |
MRSHOES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 7 | Par | Botas de marcha.
Numeración requerida: 3=36, 3=37, 1=38 | |
$ 26.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.930
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$ 188.930
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Total Neto
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$ 188.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.897
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$ 224.827
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.