Orden de Compra. Nº1947-1099-SE08 "ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (JULIO 2008)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-1099-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (JULIO 2008)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A PUBLICACION N° 1947-385-LE08, DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA N° 2125 DEL 17/12/07 Y PROPUESTA PUBLICA N° 16/07 "SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO PARA EL HOSPITAL", SEGUN PROGRAMA DE COMPRAS MES JULIO 2008.-
Proveniente de Licitación 1947-385-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207
Comuna -1
Impuesto 237566,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
709026 CHLOROHEX TINTURA FRASCOX150CC (WP89818) JOHNSONDIVERSEY48Unidad709026 CHLOROHEX TINTURA FRASCOX150CC (WP89818) JOHNSONDIVERSEYClorexhidina Uso Topico Tintura, Frasco 125 ml. $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
42281704
709005 NOBLA POLVO(PLPN08767)C X25 KG-JOHNSON DIVERSEY250Unidad709005 NOBLA POLVO(PLPN08767)C X25 KG-JOHNSON DIVERSEYDetergente en Polvo, Env. 25 Kg. (Indicar Marca, adjuntar carta técnica) $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 266.950
53131608
709037 SOFTCARE ENHANCE(WP0000713) JOHNSON DIVERSEY100Unidad709037 SOFTCARE ENHANCE(WP0000713) JOHNSON DIVERSEYJabon Dermico de Tocador, Bolsa 950 Ml. (Con Dispensador) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
42132205
711186 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 L C X 1001000Unidad711186 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 L C X 100Guante Latex Tamaño "L" Desechable (Caja 50 Pares) $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
42131707
083079 GORRO PAPEL PLANO BOL CX100 MUNCARE4000Unidad083079 GORRO PAPEL PLANO BOL CX100 MUNCAREGorro Enfermera Desechable $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 34.000
42131606
834090 MASCARILLA QURGICA TIE ON MUNCARE10000Unidad834090 MASCARILLA QURGICA TIE ON MUNCAREMascarilla Quirurgica Corriente con elástico, Caja 50 Un. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
42132205
711185 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 M C X 10014000Unidad711185 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 M C X 100Guante Latex Tamaño "M" Desechable (Caja 50 Pares) $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
42132205
711184 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 S C X 1005000Unidad711184 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 S C X 100Guante Latex Tamaño "S" Desechable (Caja 50 Pares) $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 1.250.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.566
TOTAL OC $ 1.487.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.