Orden de Compra. Nº
1947-1099-SE08
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ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (JULIO 2008)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-1099-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (JULIO 2008)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE A PUBLICACION N° 1947-385-LE08, DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA N° 2125 DEL 17/12/07 Y PROPUESTA PUBLICA N° 16/07 "SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO PARA EL HOSPITAL", SEGUN PROGRAMA DE COMPRAS MES JULIO 2008.-
Proveniente de Licitación
1947-385-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Avda. Domingo Santa María 1207
Comuna
-1
Impuesto
237566,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Domingo Santa María 1207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
R.U.T.
80.447.400-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281604
709026 CHLOROHEX TINTURA FRASCOX150CC (WP89818) JOHNSONDIVERSEY
48
Unidad
709026 CHLOROHEX TINTURA FRASCOX150CC (WP89818) JOHNSONDIVERSEY
Clorexhidina Uso Topico Tintura, Frasco 125 ml.
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
42281704
709005 NOBLA POLVO(PLPN08767)C X25 KG-JOHNSON DIVERSEY
250
Unidad
709005 NOBLA POLVO(PLPN08767)C X25 KG-JOHNSON DIVERSEY
Detergente en Polvo, Env. 25 Kg. (Indicar Marca, adjuntar carta técnica)
$ 1.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.000
$ 266.950
53131608
709037 SOFTCARE ENHANCE(WP0000713) JOHNSON DIVERSEY
100
Unidad
709037 SOFTCARE ENHANCE(WP0000713) JOHNSON DIVERSEY
Jabon Dermico de Tocador, Bolsa 950 Ml. (Con Dispensador)
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.000
$ 235.000
42132205
711186 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 L C X 100
1000
Unidad
711186 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 L C X 100
Guante Latex Tamaño "L" Desechable (Caja 50 Pares)
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
42131707
083079 GORRO PAPEL PLANO BOL CX100 MUNCARE
4000
Unidad
083079 GORRO PAPEL PLANO BOL CX100 MUNCARE
Gorro Enfermera Desechable
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 34.000
42131606
834090 MASCARILLA QURGICA TIE ON MUNCARE
10000
Unidad
834090 MASCARILLA QURGICA TIE ON MUNCARE
Mascarilla Quirurgica Corriente con elástico, Caja 50 Un.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
42132205
711185 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 M C X 100
14000
Unidad
711185 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 M C X 100
Guante Latex Tamaño "M" Desechable (Caja 50 Pares)
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.000
$ 378.000
42132205
711184 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 S C X 100
5000
Unidad
711184 GUANTE EXAMEN MUNCARE AQL 1.5 S C X 100
Guante Latex Tamaño "S" Desechable (Caja 50 Pares)
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
Total Neto
$ 1.250.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.566
TOTAL OC
$ 1.487.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.