Orden de Compra. Nº1947-1149-SE26 "252- ADQUISICIÓN POR SPEEDEX PUTTY MASILLA Y ACTIVADOR UNIVERSAL - MARZO - UNIDAD URACI Y CAE DENTAL - JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-1149-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 252- ADQUISICIÓN POR SPEEDEX PUTTY MASILLA Y ACTIVADOR UNIVERSAL - MARZO - UNIDAD URACI Y CAE DENTAL - JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-168-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1583
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna Independencia
Impuesto 39247,35
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5Unidad40 252-0092 ACTIVADOR UNIVERSALGS - 3159 SILICONA COND ACTIV SPEEDEX 60ML COLTENE $ 16.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.465 $ 80.465
42151663
Cuñas o sets odontológicos5Unidad41 252-0093 SPEEDEX PUTTY MASILLA.GS - 3157 SILICONA COND PES SPEEDEX 910ML COLTENE $ 25.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100
Total Neto $ 206.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.247
TOTAL OC $ 245.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.