Orden de Compra. Nº1947-1197-SE24 "400-0328 BOLSAS MANGAS - VARIAS UNIDADES - MAR A AB (MCO) DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-1197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 400-0328 BOLSAS MANGAS - VARIAS UNIDADES - MAR A AB (MCO) DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-84-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1848
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna Independencia
Impuesto 699960
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1500Unidad37. 400-0327 BOLSA 100X100X120X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)Bolsa de Polietileno 100x120cms Desechable Estéril blx100 uds Favor ver adjuntos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
47121701
Bolsas de basura600Unidad38. 400-0328 BOLSA 50X55X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)Bolsa de Polietileno 50x55cms Desechable Estéril blx100 uds Favor ver adjuntos $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
47121701
Bolsas de basura2100Unidad39. 400-0331 BOLSA 20X250X0,03 POLIETILENO (ESTERIL)Manga 25cms.x2,5mts. Desechable Estéril blx100 uds Favor ver adjuntos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
Total Neto $ 3.684.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 699.960
TOTAL OC $ 4.383.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.