Orden de Compra. Nº
1947-13237-SE25
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221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- MARZO - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-13237-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- MARZO - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1947-168-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
*
Impuesto
16089,58
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Expro Dental (SCL)
Razón Social
EXPRO SPA
R.U.T.
99.574.460-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
48 252-0124 FRESA DE BORDE MULTICUCHILLO DE BAJA VELOCIDAD 014
GS - 2283 FRESA BORDE CA 47 014 ELA
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 835
$ 835
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
62 252-0193 SEPARADOR DE LABIOS PARA ORTODONCIA
GS - 4295 SEPARADOR LABIO ADULTO MAQUIRA
$ 2.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.343
$ 2.343
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
59 252-0177 YODOFORMO FC 10 GRS
GS - 2187 YODOFORMO 10G
$ 5.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.297
$ 5.297
42152701
Articuladores dentales o accesorios
2
Unidad
33 252-0070 GUTAPERCHERO WOODSON
GS - 1507 GUTAPERCHERO
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.440
$ 2.440
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
9 252-0010 EYECTOR DE SALIVA
GS - 1117 EYECTOR DESECHABLE X100
$ 2.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.436
$ 5.436
30201903
Unidades dentales
7
Unidad
13 252-0026 YESO PIEDRA (COLOR AMARILLO)
GS - 3809 YESO PIEDRA AMARILLO TIPO III 1K VELM
$ 3.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.493
$ 24.493
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
40 252-0092 ACTIVADOR UNIVERSAL
GS - 3159 SILICONA COND ACTIV SPEEDEX 60ML COLTENE
$ 16.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.186
$ 32.186
42152701
Articuladores dentales o accesorios
1
Unidad
68 252-0245 IONOMERO ALTLINER FOTOCURADO EN JERINGA, 2ML RELLENO DE BASE
GS - 2050 IONOM BASE FOTO GLASS LINER JER 2ML - WP
$ 11.652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.652
$ 11.652
Total Neto
$ 84.682
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.090
TOTAL OC
$ 100.772
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.