Orden de Compra. Nº1947-13237-SE25 "221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- MARZO - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-13237-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- MARZO - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-168-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1863
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 16089,58
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Articuladores dentales o accesorios1Unidad48 252-0124 FRESA DE BORDE MULTICUCHILLO DE BAJA VELOCIDAD 014GS - 2283 FRESA BORDE CA 47 014 ELA $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835 $ 835
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidad62 252-0193 SEPARADOR DE LABIOS PARA ORTODONCIAGS - 4295 SEPARADOR LABIO ADULTO MAQUIRA $ 2.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343 $ 2.343
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidad59 252-0177 YODOFORMO FC 10 GRS GS - 2187 YODOFORMO 10G $ 5.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.297 $ 5.297
42152701
Articuladores dentales o accesorios2Unidad33 252-0070 GUTAPERCHERO WOODSONGS - 1507 GUTAPERCHERO $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
30201903
Unidades dentales2Unidad9 252-0010 EYECTOR DE SALIVAGS - 1117 EYECTOR DESECHABLE X100 $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436
30201903
Unidades dentales7Unidad13 252-0026 YESO PIEDRA (COLOR AMARILLO)GS - 3809 YESO PIEDRA AMARILLO TIPO III 1K VELM $ 3.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.493 $ 24.493
30201903
Unidades dentales2Unidad40 252-0092 ACTIVADOR UNIVERSALGS - 3159 SILICONA COND ACTIV SPEEDEX 60ML COLTENE $ 16.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.186 $ 32.186
42152701
Articuladores dentales o accesorios1Unidad68 252-0245 IONOMERO ALTLINER FOTOCURADO EN JERINGA, 2ML RELLENO DE BASEGS - 2050 IONOM BASE FOTO GLASS LINER JER 2ML - WP $ 11.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.652 $ 11.652
Total Neto $ 84.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.090
TOTAL OC $ 100.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.