Orden de Compra. Nº
1947-1582-SE26
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244- Adquisición de Reactivos para Inmunohematología- Unidad Requirente UMT- consumo abril- (CFO)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-1582-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
244- Adquisición de Reactivos para Inmunohematología- Unidad Requirente UMT- consumo abril- (CFO)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1947-78-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2082
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
*
Impuesto
332500
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grifols Chile S.A.
Razón Social
GRIFOLS CHILE S A
R.U.T.
96.582.310-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41115803
Analizadores de banco de sangre
3
Unidad
244-0994 TARJETA GEL PARA CLASIFICACIÓN ABO RhD
244-0994 TARJETA GEL PARA CLASIFICACIÓN ABO RhD
$ 240.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-0996 TARJETA GEL PARA RECIÉN NACIDO
244-0996 TARJETA GEL PARA RECIÉN NACIDO
$ 240.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-0995 TARJETA GEL DETERMINACIÓN DE COOMBS
244-0995 TARJETA GEL DETERMINACIÓN DE COOMBS
$ 240.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-0998 SOLUCIÓN TAMPONADA
244-0998 SOLUCIÓN TAMPONADA
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
2
Unidad
244-0997 REACTIVO ERITROCITARIO A1-B PARA GELES.
244-0997 REACTIVO ERITROCITARIO A1-B PARA GELES. células resuspendidas de fábrica
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-1000 REACTIVO ERITROCITARIO DETECCIÓN ANTICUERPOS IRREGULARES PARA GELES incluido DIEGO.
244-1000 REACTIVO ERITROCITARIO DETECCIÓN ANTICUERPOS IRREGULARES PARA GELES INCLUIDO DIEGO. células Re-suspendidas de fábrica
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-0999 REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA TÉCNICA EN GELES.
244-0999 REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA TÉCNICA EN GELES. células re-suspendidas de fábrica
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-1095 REACTIVO ERITROCITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN GEL.
244-1095 REACTIVO ERITROCITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN GEL. células re-suspendidas de fábrica
$ 165.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
41115803
Analizadores de banco de sangre
1
Unidad
244-0091 SUERO ANTI A
244-0091 SUERO ANTI A
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
Total Neto
$ 1.750.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 332.500
TOTAL OC
$ 2.082.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.