Orden de Compra. Nº
1947-16207-AG25
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400/500720_ UTENCILIOS PLÁSTICOS Y ACRÍLICOS - ALIMENTACIÓN - JULIO (MCO) 1947-871-COT25 / DESPACHO: (F.: 25758345-25758343)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-16207-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
400/500720_ UTENCILIOS PLÁSTICOS Y ACRÍLICOS - ALIMENTACIÓN - JULIO (MCO) 1947-871-COT25 / DESPACHO: (F.: 25758345-25758343)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
Independencia
Impuesto
195320
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
Razón Social
GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
R.U.T.
26.189.963-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
400-0263 CARRO ESTRUJADOR
400-0263 CARRO ESTRUJADOR
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.800
$ 57.800
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
500-0040 CAJA PLATICA 28 LITROS
500-0040 CAJA PLATICA 28 LITROS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
500-0041 CAJA PLATICA 25 LITROS
500-0041 CAJA PLATICA 25 LITROS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
24111503
Bolsas de plástico
6
Unidad
500-0154 BIDON LECHERO 3 LITROS
500-0154 BIDON LECHERO 3 LITROS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
500-0039 BIDON LECHERO 5 LITROS
500-0039 BIDON LECHERO 5 LITROS
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
500-0018 BIDON LECHERO 10 LITROS
500-0018 BIDON LECHERO 10 LITROS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
24111503
Bolsas de plástico
12
Unidad
500-0496 ORGANIZADORA DE HUEVOS
500-0496 ORGANIZADORA DE HUEVOS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
500-0155 FRASCO ESPECIERO
500-0155 FRASCO ESPECIERO
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
24111503
Bolsas de plástico
24
Unidad
500- 0427 TERMOMETRO DIGITAL
500- 0427 TERMOMETRO DIGITAL
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 324.000
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
720-0516 TERMOMETRO AMBIENTAL
720-0516 TERMOMETRO AMBIENTAL
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 1.028.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 195.320
TOTAL OC
$ 1.223.320
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
26.189.963-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.