Orden de Compra. Nº1947-16207-AG25 " 400/500720_ UTENCILIOS PLÁSTICOS Y ACRÍLICOS - ALIMENTACIÓN - JULIO (MCO) 1947-871-COT25 / DESPACHO: (F.: 25758345-25758343)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-16207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 400/500720_ UTENCILIOS PLÁSTICOS Y ACRÍLICOS - ALIMENTACIÓN - JULIO (MCO) 1947-871-COT25 / DESPACHO: (F.: 25758345-25758343)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna Independencia
Impuesto 195320
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
Razón Social GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
R.U.T. 26.189.963-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2Unidad400-0263 CARRO ESTRUJADOR400-0263 CARRO ESTRUJADOR $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
24111503
Bolsas de plástico40Unidad500-0040 CAJA PLATICA 28 LITROS500-0040 CAJA PLATICA 28 LITROS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
24111503
Bolsas de plástico40Unidad500-0041 CAJA PLATICA 25 LITROS500-0041 CAJA PLATICA 25 LITROS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
24111503
Bolsas de plástico6Unidad500-0154 BIDON LECHERO 3 LITROS500-0154 BIDON LECHERO 3 LITROS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
24111503
Bolsas de plástico4Unidad500-0039 BIDON LECHERO 5 LITROS500-0039 BIDON LECHERO 5 LITROS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
24111503
Bolsas de plástico4Unidad500-0018 BIDON LECHERO 10 LITROS500-0018 BIDON LECHERO 10 LITROS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24111503
Bolsas de plástico12Unidad500-0496 ORGANIZADORA DE HUEVOS500-0496 ORGANIZADORA DE HUEVOS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
24111503
Bolsas de plástico20Unidad500-0155 FRASCO ESPECIERO500-0155 FRASCO ESPECIERO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
24111503
Bolsas de plástico24Unidad500- 0427 TERMOMETRO DIGITAL500- 0427 TERMOMETRO DIGITAL $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
24111503
Bolsas de plástico5Unidad720-0516 TERMOMETRO AMBIENTAL720-0516 TERMOMETRO AMBIENTAL $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 1.028.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.320
TOTAL OC $ 1.223.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.189.963-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.