Orden de Compra. Nº1947-16830-SE25 "221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- SEPTIEMBRE - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-16830-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 221- ADQUISICIÓN POR INSUMOS DENTALES VARIAS- SEPTIEMBRE - UNIDAD DE EMERGENCIA Y CAE ODONTOLOGÍA- JVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-168-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5831 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 45089,28
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4Unidad8 252-0008 EUGENOLGS - 1116 EUGENOL 30CC $ 3.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.936 $ 14.936
30201903
Unidades dentales6Unidad9 252-0010 EYECTOR DE SALIVAGS - 1117 EYECTOR DESECHABLE X100 $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.308 $ 16.308
42152701
Articuladores dentales o accesorios8Unidad60 252-0179 LOSETA DE VIDRIO GS - 151 LOSETA VIDRIO CUADRADA 10X10CM $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536 $ 7.536
42152701
Articuladores dentales o accesorios6Unidad68 252-0245 IONOMERO ALTLINER FOTOCURADO EN JERINGA, 2ML RELLENO DE BASEGS - 2050 IONOM BASE FOTO GLASS LINER JER 2ML - WP $ 11.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.912 $ 69.912
42152701
Articuladores dentales o accesorios20Unidad29 252-0059 ALGINATO.BOLSAGS - 2770 ALGINATO NORCRO JELTRATE CROM 454G $ 6.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.620 $ 128.620
Total Neto $ 237.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.089
TOTAL OC $ 282.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.