Orden de Compra. Nº1947-1697-SE26 "400_BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS TRANSPARENTES- VARIAS UNIDADES-CAMPAÑA INVIERNO-(JVA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-1697-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 400_BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS TRANSPARENTES- VARIAS UNIDADES-CAMPAÑA INVIERNO-(JVA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3523
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 46386,41
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONOSO INVESTMENT
Razón Social DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
R.U.T. 77.785.404-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONOSO INVESTMENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura448Unidad29 400-0395 BOLSA 15 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE29 400-0395 BOLSA 15 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792 $ 1.792
47121701
Bolsas de basura2466Unidad30 400-0396 BOLSA 20 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE30 400-0396 BOLSA 20 X 30 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.796 $ 14.796
47121701
Bolsas de basura1411Unidad31 400-0397 BOLSA 30 X 40 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE31 400-0397 BOLSA 30 X 40 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.521 $ 15.521
47121701
Bolsas de basura8155Unidad32 400-0398 BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE32 400-0398 BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE PARA UNIDAD DE HIGIENE $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.030 $ 212.030
Total Neto $ 244.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.386
TOTAL OC $ 290.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.