Orden de Compra. Nº1947-18246-SE25 "640 Mantenimiento correctivo Sistemas de presurización de agua potable y Estanques de agua - N° Cotización 1043-1045-1049 - Equipos Industriales - CE 6267 (NJD)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-18246-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 640 Mantenimiento correctivo Sistemas de presurización de agua potable y Estanques de agua - N° Cotización 1043-1045-1049 - Equipos Industriales - CE 6267 (NJD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-87-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8303
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 425600
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantenciones Rodrigo Valenzuela E.I.R.L.
Razón Social MANTENCIONES RODRIGO VALENZUELA E.I.R.L.
R.U.T. 76.943.896-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mantenciones Rodrigo Valenzuela E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad640-0402 Mantenimiento correctivoCOTIZACIÓN N° 1043 $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad640-0402 Mantenimiento correctivoCOTIZACIÓN N° 1045 $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad640-0402 Mantenimiento correctivoCOTIZACIÓN N° 1049 $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Total Neto $ 2.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 425.600
TOTAL OC $ 2.665.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.