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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-2012-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
670- MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA URGENCIA CIRUGÍA- INFRAESTRUCTURA - N° 03- (MMT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-8-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
1293330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
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R.U.T. |
76.166.891-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA DE PROYECTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad no definida | Cubierta Urgencia Cirugía | N° 03Cubierta Urgencia Cirugía |
$ 6.807.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.807.000
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$ 6.807.000
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Total Neto
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$ 6.807.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.293.330
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$ 8.100.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.