|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1947-2227-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
310-0618_ADQ DICO VIDEOVIGILANCIA-UNIDAD SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN- MAYO- AUT SDA 1947-475-COT26//(JVA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
66909,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Informatica Siglo 21 Chile |
|
Razón Social |
SOC INFORMATICA SIGLO 21 LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.179.170-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Informatica Siglo 21 Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43201803
| Discos duros | 2 | Unidad | 310-0618 Disco Duro de Videovigilancia | Disco Duro de Videovigilancia |
$ 176.077,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 352.154
|
$ 352.154
|
|
|
Total Neto
|
$ 352.154
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.909
|
|
$ 419.063
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.