Orden de Compra. Nº1947-2444-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-148-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-2444-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-08-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1947-148-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-148-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207
Comuna Independencia
Impuesto 25983719,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Servicios Spa
Razón Social Mas Servicios SPA
R.U.T. 76.389.922-5
Sucursal Mas Servicios Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA, REPARATIVA Y CORRECTIVA INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓNSERVICIO DE MANTENCIMIENTO PREVENTIVA, REPARATIVA Y CORRECTIVA INTEGRAL PARA LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO POR PERIODO DE 2 ANOS POR UN VALOR DE 5542, 10CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS COMA UNO UNIDADES DE FOMENTO EQUIVALE $ 136.756.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.756.416 $ 136.756.416
Total Neto $ 136.756.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.983.719
TOTAL OC $ 162.740.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.