Orden de Compra. Nº1947-3058-SE26 "221/340/342- ADQUISICIÓN POR INSUMOS P/CIRUGIA POR PACIENTE - N°PROTOCOLO 78290- TRAUMATOLOGÍA - BCZ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-3058-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 221/340/342- ADQUISICIÓN POR INSUMOS P/CIRUGIA POR PACIENTE - N°PROTOCOLO 78290- TRAUMATOLOGÍA - BCZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-247-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 197662,89
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTHREX
Razón Social ARTHREX CHILE SPA
R.U.T. 77.690.744-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTHREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1Unidad1.- 342-0460 SET IRRIGACIÓN ARTROSCOPIA AR-6410 $ 69.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.854 $ 69.854
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico2Unidad4.- 340-1588 SHAVER (CUCHILLA ARTROSCOPICA) AR-8400EX $ 112.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.532 $ 224.532
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1Unidad19.- 342 - 0668 MICRO SUTURELASSO, RECTO, (SUTURA MENISCAL) SUTURA MENISCAL RECTO AR -8703 $ 194.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.594 $ 194.594
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico2Unidad31.- 221-3218 SUTURA ARTROSCOPIA #2-0 AR -7221 $ 27.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.886 $ 54.886
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1Unidad35.- 342 - 0678 BOTON ABS AR -1588TB-3 $ 209.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.563 $ 209.563
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Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico1Unidad36.- 342 - 0677 PASADOR DE SUTURAS (AGUJA SCORPION) AR -12990N $ 286.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.902 $ 286.902
Total Neto $ 1.040.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.663
TOTAL OC $ 1.237.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.