Orden de Compra. Nº1947-3167-SE20 "218-0014 Adquisición Manitol 15% 500 ML.- requirente farmacia - septiembre octubre (RQA)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-3167-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 218-0014 Adquisición Manitol 15% 500 ML.- requirente farmacia - septiembre octubre (RQA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-176-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra PROFESOR ZAÑARTU N° 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085
Comuna Independencia
Impuesto 12464
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191509
Manitol80Unidad218-0014 Manitol 15% 500 ml. AmpollaWCL034 D-MANITOL 15% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1368314 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
Total Neto $ 65.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.464
TOTAL OC $ 78.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.