Orden de Compra. Nº1947-3299-SE13 "MATERIAL DE CONSTRUCCION / PROGRAMA AGOSTO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-3299-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCION / PROGRAMA AGOSTO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207
Comuna Independencia
Impuesto 31800,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MANUEL MARTÍNEZ Y CIA LTDA.
Razón Social JOSE MANUEL MARTINEZ MICHELIS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.531.540-3
Sucursal JOSE MANUEL MARTÍNEZ Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas5Unidad620-0560 MANGO DUCHA TELEFONOMANGO DUCHA TELEFONO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
40142110
Tubería de cobre3Metro Lineal620-0637 CAÑERIA DE COBRE 1 1/4" TIPO LCAÑERIA DE COBRE 1 1/4" TIPO L $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
40142110
Tubería de cobre2Metro Lineal620-0119 CAÑERIA DE COBRE 1" TIPO LCAÑERIA DE COBRE 1" TIPO L $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201610
Colas2kilogramo630-0031 COLA FRIA ENV. KILOCOLA FRIA ENV. KILO $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
40141702
Grifos5Unidad620-0656 LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS FAS 1001LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS FAS 1001 $ 24.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.430 $ 123.430
Total Neto $ 167.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.800
TOTAL OC $ 199.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.