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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-3390-CC21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400 - ADQ. GUANTES DE NITRILO. (MJM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-7-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. http:www.hacienda.clel-ministeriochilepagaantecedentes.html |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Niños Roberto del Río
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
3438525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arena Tienda Limitada |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA
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R.U.T. |
76.444.577-5 |
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Sucursal |
Arena Tienda Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 190500 | Unidad no definida | GUANTES DE NITRILO TALLA M
400-0403
| GUANTES DE NITRILO TALLA M |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.097.500
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$ 18.097.500
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Total Neto
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$ 18.097.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.438.525
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$ 21.536.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.