Orden de Compra. Nº1947-3786-SE18 "221- Adquisición de Hepafix (PFR)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-3786-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 221- Adquisición de Hepafix (PFR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-155-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra PROFESOR ZAÑARTU N° 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Avda. Domingo Santa María 1207
Comuna Independencia
Impuesto 75126
Dirección de Envío de la Factura Avda. Domingo Santa María 1207
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico12Unidad221-0446 Hepafix Aguja 17gx1,4mm Equipo p/biopsia hepática según detalle de bases de licitación. 4801148 HEPAFIX SET G17X1,4MMX88MM ROJO MARCA BBRAUN. P ENTREGA 1 DIA HABIL. FACTOR EMPAQUE UNIDAD $ 32.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.400 $ 395.400
Total Neto $ 395.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.126
TOTAL OC $ 470.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.