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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-4148-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
810- SERVICIO DE HIGIENE ITEM N° 11 "CAMPAÑA DE INVIERNO"- HIGIENE HOSPITALARIA- JULIO 2024- (MMT) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-164-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
1547066,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIMCHILE S.A. |
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Razón Social |
LIMCHILE S A
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R.U.T. |
96.847.110-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIMCHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | 810-0065 Servicio de Higiene Hospitalaria ITEM N° 11 CAMPAÑA DE INVIERNO | Según oferta de formulario N°9 de Licitación ID 1947-164-LR23 adjudicada en Res Exenta N°04
Mes del Servicio: ITEM N° 11 CAMPAÑA DE INVIERNO JULIO 2024
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$ 8.142.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.142.454
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$ 8.142.454
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Total Neto
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$ 8.142.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.547.066
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$ 9.689.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.