Orden de Compra. Nº1947-4397-AG23 " 900_ ESTÁNTES METÁLICOS: ancho: 1 m ; alto: 2 m; profundidad: 0.40 m - SOME - AUT SDA POR REACREDITACIÓN (MCO) : 1947-3080-COT23 / COORDINAR DESPACHO; RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-4397-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 900_ ESTÁNTES METÁLICOS: ancho: 1 m ; alto: 2 m; profundidad: 0.40 m - SOME - AUT SDA POR REACREDITACIÓN (MCO) : 1947-3080-COT23 / COORDINAR DESPACHO; RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6761
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna Independencia
Impuesto 176605
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Com. y Met. Gómez Ltda.
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y METALURGICA GOMEZ LIMITADA
R.U.T. 77.249.250-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soc. Com. y Met. Gómez Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje10UnidadESTÁNTES METÁLICOS: ancho: 1 m ; alto: 2 m; profundidad: 0.40 m, de 4 bandejas 50 cm entre cada una. (900-0682)ESTÁNTES METÁLICOS: ancho: 1 m ; alto: 2 m; profundidad: 0.40 m, de 4 bandejas 50 cm entre cada una. (900-0682) $ 92.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.500 $ 929.500
Total Neto $ 929.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.605
TOTAL OC $ 1.106.105


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.369.344-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.512.078-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.645.647-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.354.217-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.249.250-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.882.140-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.402.613-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.