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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-526-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
400_ BOLSA 50X55 - VARIAS UNIDADES - FEB Y MAR (MCO) / DESPACHO: RECEPCIÓN INSUMOS (+562) 25680982 y con BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-133-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
360240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASIA TRADE SYSTEM |
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Razón Social |
ASIA TRADE SYSTEM SPA
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R.U.T. |
76.274.084-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIA TRADE SYSTEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 24000 | Unidad | BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE (código interno 400-0398) | BOLSA 50 X 55 TRANSPARENTE
empaque: rollo de 50 un. Caja de 20 rollos |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.896.000
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$ 1.896.000
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Total Neto
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$ 1.896.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 360.240
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$ 2.256.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.