Orden de Compra. Nº1947-5336-CM19 "Adquisición cateter uci (TPG)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-5336-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición cateter uci (TPG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6603
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1085
Comuna Independencia
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA
R.U.T. 78.233.420-4
Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
2239-16-LR15
Catéteres del venosa central4 (1631826 )CATETER VENOSO CENTRAL MEDCOMP HEMODIALISIS TRANSITORIO DUO FLOW DOBLE LUMEN 12FRX15CM RECTO UNIDAD 1633826(1631826) CATETER VENOSO CENTRAL MEDCOMP HEMODIALISIS TRANSITORIO DUO FLOW DOBLE LUMEN 12FRX15CM RECTO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.