Orden de Compra. Nº1947-539-SE26 "244- Adquisición de Reactivos para Inmunohematología- Unidad Requirente UMT- consumo febrero- (CFO)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-539-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 244- Adquisición de Reactivos para Inmunohematología- Unidad Requirente UMT- consumo febrero- (CFO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-78-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 639
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 130150
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-0996 TARJETA GEL PARA RECIÉN NACIDO244-0996 TARJETA GEL PARA RECIÉN NACIDO $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-0998 SOLUCIÓN TAMPONADA 244-0998 SOLUCIÓN TAMPONADA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-0997 REACTIVO ERITROCITARIO A1-B PARA GELES. 244-0997 REACTIVO ERITROCITARIO A1-B PARA GELES. células resuspendidas de fábrica $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-1000 REACTIVO ERITROCITARIO DETECCIÓN ANTICUERPOS IRREGULARES PARA GELES incluido DIEGO.244-1000 REACTIVO ERITROCITARIO DETECCIÓN ANTICUERPOS IRREGULARES PARA GELES INCLUIDO DIEGO. células Re-suspendidas de fábrica $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-0999 REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA TÉCNICA EN GELES.244-0999 REACTIVO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA TÉCNICA EN GELES. células re-suspendidas de fábrica $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-1095 REACTIVO ERITROCITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN GEL. 244-1095 REACTIVO ERITROCITARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN GEL. células re-suspendidas de fábrica $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
41115803
Analizadores de banco de sangre1Unidad244-1096 LECTINA A1 PARA TUBO 244-1096 LECTINA A1 PARA TUBO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 685.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.150
TOTAL OC $ 815.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.