|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1947-5419-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAPACITACION TALLER.CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCION ASISTENCIAL/1947-628-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1947-628-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento |
|
Razón Social |
Hospital de Niños Roberto del Río
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Niños Roberto del Río
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Domingo Santa María 1207 |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Domingo Santa María 1207 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Da Vinci Calidad Capacitación |
|
Razón Social |
DA VINCI CALIDAD CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.044.834-6 |
|
Sucursal |
Da Vinci Calidad Capacitación |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 55 | Unidad | CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA TALLER : CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCION ASISTENCIAL"(1-MEMO34) | |
$ 69.091,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.800.005
|
$ 3.800.005
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.800.005
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.800.005
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.