Orden de Compra. Nº1947-7060-SE09 "despacho semanal de frutas y verduras"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Niños Roberto del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-7060-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra despacho semanal de frutas y verduras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Niños Roberto del Río
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 2099,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Profesor Zañartu 1085 Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ZAC
Razón Social ZUNILDA DEL CARMEN ACEVEDO CORNEJO
R.U.T. 4.040.550-k
Sucursal DISTRIBUIDORA ZAC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas13Unidad no definidaduraznos peludos  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
Total Neto $ 11.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.100
TOTAL OC $ 13.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.