Orden de Compra. Nº1950-14025-SE25 "(fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-46-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-14025-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-46-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 519
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 312360
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 135158992
Razón Social FREDY ARIEL LILLO SANDOVAL
R.U.T. 13.515.899-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 135158992
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104204
Equipo de ósmosis invertida1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE DIALISIS COT N° 273MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE DIALISIS $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
41104204
Equipo de ósmosis invertida1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE ESTERILIZACION COT N° 271MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE ESTERILIZACION $ 452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000
41104204
Equipo de ósmosis invertida1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE LAVANDERIA COT N° 272MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA DE LAVANDERIA $ 452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000
Total Neto $ 1.644.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.360
TOTAL OC $ 1.956.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.