Orden de Compra. Nº1950-142-SE08 "Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-142-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Esta orden regulariza factura Nº 810 del 31-01-2008 y según resolución de compra nº 102 que se anexa.
Proveniente de Licitación 1950-118-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna -1
Impuesto 34337,37
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERIA CHISPITA LIMITADA
R.U.T. 76.608.980-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de 3 1/21UnidadClavos de 3 1/2Materiales de ferretería según anexo. $ 180.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.723 $ 180.723
Total Neto $ 180.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.337
TOTAL OC $ 215.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.