Orden de Compra. Nº1950-154-SE19 "mqm ID 1950-46-LQ17 SERVICIO DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-154-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra mqm ID 1950-46-LQ17 SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en el detalle descrito en especificaciones del comprador y proveedor
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-46-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 2623594,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 142832186
Razón Social ALFREDINA DEL CARMEN ARRIAGADA MUNOZ
R.U.T. 14.283.218-6
Sucursal 142832186
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de aseo hospital Pitrufquén Mes de DICIEMBRE 2018 (16/24) Anticipo del 10% (cuota 11/19 )Servicio de aseo hospital Pitrufquén Mes de DICIEMBRE 2018 (16/24) Anticipo del 10% (cuota 11/19 ) $ 13.808.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.808.390 $ 13.808.390
Total Neto $ 13.808.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.623.594
TOTAL OC $ 16.431.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.