Orden de Compra. Nº1950-1811-SE18 "1078 BG ID 1950-49-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-1811-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2018
Nombre de la Orden de Compra 1078 BG ID 1950-49-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-49-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 1340,45
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAITERR
Razón Social COMERCIALIZADORA RUDY MANUEL POBLETE SEPULVEDA E.I
R.U.T. 76.744.327-7
Sucursal MAITERR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos83Unidad no definidaDIFERENCIA DE PEDIDO ENTREGADO DE ENVASES ALUMINIO R-50 CON TAPADIFERENCIA DE PEDIDO ENTREGADO DE ENVASES ALUMINIO R-50 CON TAPA. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.055 $ 7.055
Total Neto $ 7.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.340
TOTAL OC $ 8.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.