Orden de Compra. Nº1950-2129-SE20 "(lsn) consolidado IMQ AGOSTO 489/625"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-2129-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra (lsn) consolidado IMQ AGOSTO 489/625
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-10-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5150
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 21192 DEL AÑO 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación pedro leon gallo sur 355, pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 341050
Dirección de Envío de la Factura pedro leon gallo sur 355, pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vivirsalud
Razón Social VivirSalud Limitada
R.U.T. 76.209.015-5
Sucursal Vivirsalud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas1000UnidadLimpiador de heridas similar a (soluprep 3m 10027 2) esponjas solución antiséptica coloreada caja 30 uSOLUPREP ESPONJA ANTISEP.COLOR.X2 .10027 EN PAQUETES DE 30UN. 3M. ENTREGA 3 DIAS. FLETE INCLUIDO $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.000 $ 1.795.000
Total Neto $ 1.795.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.050
TOTAL OC $ 2.136.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.