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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1950-2225-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NMM ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. 1950-127-SE23 SOLICITUD 510 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1950-127-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
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R.U.T. |
61.602.238-5 |
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Dirección de Facturación |
Pedro León Gallo Sur 355 |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
100044,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro León Gallo Sur 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercios varios los sauces |
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Razón Social |
PABLO ANDRÉS ACUÑA RIVAS
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R.U.T. |
17.450.718-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercios varios los sauces |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad | PROVISIONES INSUMOS PARA COFFEE BREAK CURSO PAC LOCAL REGISTROS CLINICOS
SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL 06-09-2024 | PROVISIONES INSUMOS PARA COFFEE BREAK CURSO PAC LOCAL REGISTROS CLINICOS
SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL 06-09-2024 |
$ 526.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 526.550
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$ 526.550
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Total Neto
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$ 526.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.044
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$ 626.594
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.