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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1950-2913-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2765 BG. ART. OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Pitrufquén |
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Razón Social |
Hospital Pitrufquén
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R.U.T. |
61.602.238-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
M. Rodriguez 1235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Pitrufquén
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R.U.T. |
61.602.238-5 |
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Dirección de Facturación |
Pedro León Gallo Sur 355 |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
70143,2424 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro León Gallo Sur 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 20 | | (1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS 1024571 | (1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA DE 10 RESMAS; Código: H300013;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $676 |
$ 17.576,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351.520
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$ 351.520
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 36 | | (1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD 1025698 | (1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD; Código: L302720;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 |
$ 594,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.384
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$ 21.384
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Total Neto
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$ 372.904
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Descuento
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$ 3.729
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.143
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 439.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.