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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1950-3807-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIM) orden de compra desde 1950-3-le25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1950-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
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R.U.T. |
61.602.238-5 |
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Dirección de Facturación |
Pedro León Gallo Sur 355 |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
47250,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro León Gallo Sur 355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Thiemed |
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Razón Social |
COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.814.830-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Thiemed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352115
| Cetonas o quininas o sus sustitutos | 12 | Unidad no definida | REMOVEDOR DE OXIDO EN POLVO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PRESENTACIÓN DE 85 GRAMOS | Referencia 3-740 Removedor de manchas de instrumental, Frasco de 85 grs cada unidad, Presentación de caja de 12 unidades, vencimiento mayor a 24 meses, Marca Integra Miltex. Despacho de 3 días hábiles. Se adjunta ficha técnica: FT-FICHA TECNICA-3-740-Remo |
$ 20.724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.688
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$ 248.688
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Total Neto
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$ 248.688
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.251
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$ 295.939
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.