Orden de Compra. Nº1950-875-SE22 "(jba) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-27-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-875-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2022
Nombre de la Orden de Compra (jba) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-27-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-27-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3751
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RH GESTION
Razón Social RH GESTION SUR LIMITADA
R.U.T. 77.340.912-9
Sucursal RH GESTION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal32Unidad no definida PRESTACIONES DE ANESTESISTA REALIZADAS DEL 01 AL 27 DE MARZO PRESTACIONES DE ANESTESISTA $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.000 $ 1.568.000
80111604
Personal técnico temporal23Unidad no definida PRESTACIONES DE ARSENALERA REALIZADAS DEL 01 AL 27 DE MARZO PRESTACIONES DE ARSENALERA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000
Total Neto $ 2.603.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.603.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.