Orden de Compra. Nº1950-902-SE16 "I.D. 1950-182-L114, SUMINISTRO DE PAN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-902-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-05-2016
Nombre de la Orden de Compra I.D. 1950-182-L114, SUMINISTRO DE PAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-182-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 65634,55
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor canchi fruteria
Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS RIVERA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.815.060-3
Sucursal canchi fruteria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaFRANCES CON SAL(cantidad mensual, según Bases)PAN CORRIENTE, DIARIO, Peso 110 gramos aprox. unidad $ 345.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.445 $ 345.445
Total Neto $ 345.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.635
TOTAL OC $ 411.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.