Orden de Compra. Nº1950-927-SE24 "(fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-65-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-927-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE 1950-65-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-65-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4034
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 216600
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos
Razón Social RODRIGO ALEJANDRO JARA AGÜERO
R.U.T. 14.219.598-4
Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ramper servicio de mantencion y reparacion de equipos medicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE SOBREMESA COTIZACION N-1627914MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE SOBREMESA COTIZACION N-1627914 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadMANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE COTIZACION N-1627914MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE COTIZACION N-1627914 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.600
TOTAL OC $ 1.356.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.