Orden de Compra. Nº1950-935-SE24 "(fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC.1950-6-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-935-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra (fsc) ORDEN DE COMPRA DESDE LIC.1950-6-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra Pedro León Gallo Sur 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4087
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 1561070,02
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kimval Ingenieria SPA
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS KIMVAL SPA
R.U.T. 76.073.593-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kimval Ingenieria SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN COTIZACION ADJUNTA POR DOS MESES (MARZO/ABRIL 2024)SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN COTIZACION ADJUNTA POR DOS MESES $ 8.155.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.155.357 $ 8.155.357
80111604
Personal técnico temporal3Unidad no definidaHORAS EXTRAS PROFESIONAL DE APOYO INFORMATICOHORAS EXTRAS PROFESIONAL DE APOYO INFORMATICO $ 10.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.801 $ 30.801
80111604
Personal técnico temporal2Unidad no definidaVIATICOS VIATICOS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 8.216.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.561.070
TOTAL OC $ 9.777.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.