|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1950-969-CA06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Formularios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Esta orden regulariza Factura N° 38490 del 06-12-2006, según resolución exenta de compra N° 955 que se anexa |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Pitrufquén |
|
Razón Social |
Hospital Pitrufquén
|
|
R.U.T. |
61.602.238-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
M. Rodriguez 1235 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Pitrufquén
|
|
R.U.T. |
61.602.238-5 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro León Gallo Sur 355 |
|
Comuna |
Pitrufquén
|
|
Impuesto |
33529,411625 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro León Gallo Sur 355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Adán Ortega Poblete
|
|
R.U.T. |
7.085.198-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 500 | Unidad | Cuadernillos o formularios para exámenes | Afiches todo color p/couche (taller E.P.S.) |
$ 353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 176.500
|
$ 176.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 176.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 33.529
|
|
$ 210.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.