Orden de Compra. Nº1950-99-SE11 "Ventilador."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Pitrufquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1950-99-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Ventilador.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1950-206-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Pitrufquén
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Unidad de Compra M. Rodriguez 1235
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Pitrufquén
R.U.T. 61.602.238-5
Dirección de Facturación Pedro León Gallo Sur 355
Comuna Pitrufquén
Impuesto 3017,58
Dirección de Envío de la Factura Pedro León Gallo Sur 355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Linóleo1Unidad no definidaMateriales de ferretería, según anexo.   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
Total Neto $ 15.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.018
TOTAL OC $ 18.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.