Orden de Compra. Nº1951-109-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-16-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-109-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-16-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1951-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Floody N° 1360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 187
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CARAHUE
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Avda. Alcalde Floody N° 1360
Comuna Carahue
Impuesto 8495,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Floody N° 1360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seguridad Industrial
Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 76.756.768-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181811
Lente de protección20Unidad no definida20 ANTIPARRAS ANTIPARRA CLARAS= 10 UNIDADES. ANTIPARRA OSCURAS= 10 UNIDADES. FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE.20 ANTIPARRAS ANTIPARRA CLARAS= 10 UNIDADES. ANTIPARRA OSCURAS= 10 UNIDADES. FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE. $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
46181504
Guantes protectores24Unidad no definida24 PAR DE GRANTES CABRETILLA SIN FORRO T/10= 12 PAR. SEGÚN FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE. SOL. JEFE SIGEM24 PAR DE GRANTES CABRETILLA SIN FORRO T/10= 12 PAR. SEGÚN FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE. SOL. JEFE SIGEM $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
53111501
Botas de hombre24Unidad no definida24 PAR DE GRANTES MAX FLEX P210 T/8= 24 PAR. SEGÚN FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE. SOL. JEFE SIGEM 24 PAR DE GRANTES MAX FLEX P210 T/8= 24 PAR. SEGÚN FORMULARIO DE ENTREGA N° 64 CON FECHA 10-12-2025 SOLICITUD DE COMPRA N° 2025-121115-13-2240 12-12-2025 PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL CARAHUE. SOL. JEFE SIGEM $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
Total Neto $ 44.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.495
TOTAL OC $ 53.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.