Orden de Compra. Nº1951-11338-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-11026-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-11338-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1951-11026-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1951-11026-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social Hospital Carahue
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra Almagro 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carahue
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Almagro 602
Comuna Carahue
Impuesto 12920
Dirección de Envío de la Factura Almagro 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GTC medical
Razón Social GRUPO TEAM CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.011.899-0
Sucursal GTC medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142511
Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios5Unidad PORTA AGUJA MAYO HEGAR RECTO DE 12 CENTIMETROS $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 68.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.920
TOTAL OC $ 80.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.