Orden de Compra. Nº1951-349-SE09 "servicio de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Carahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1951-349-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carahue
Razón Social Hospital Carahue
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Unidad de Compra Almagro 602
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Carahue
R.U.T. 61.602.246-6
Dirección de Facturación Almagro 602
Comuna Carahue
Impuesto 269282,44
Dirección de Envío de la Factura Almagro 602
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASEPAR
Razón Social GERARDO ENRIQUE PARTAL TORRES
R.U.T. 7.384.739-7
Sucursal ASEPAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Mespor realizar aseo de pisos ,muros y ventanales de lunes a viernes , por el mes de Noviembrepor realizar aseo de pisos ,muros y ventanales de lunes a viernes , por el mes de Noviembre $ 1.417.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.276 $ 1.417.276
Total Neto $ 1.417.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.282
TOTAL OC $ 1.686.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.